目錄
公開時間:2021年9月10日
第一部分 單位概況·············································1
一、職能簡介·············································1
二、2020年重點工作完成情況········································1
三、機構設置情況········································1
第二部分 2020年度部門決算情況說明·······························2
一、收入支出決算總體情況說明·····································2
二、收入決算情況說明············································2
三、支出決算情況說明············································3
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明······························4
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明··························4
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明·····················7
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明···························8
八、政府性基金預算支出決算情況說明·······························8
九、國有資本經營預算支出決算情況說明······························8
十、其他重要事項的情況說明·······································8
第三部分 名詞解釋·············································8
第四部分 附件············································13
第五部分 附表·············································13
一、收入支出決算總表·············································13
二、收入決算表·············································13
三、支出決算表·············································13
四、財政撥款收入支出決算總表·····································13
五、財政撥款支出決算明細表·······································13
六、一般公共預算財政撥款支出決算表·······························13
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表···························13
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表···························13
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表···························13
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表····················13
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表·······················13
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表················13
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表·····················13
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表························13
第一部分 單位概況
一、職能簡介
黨員信息管理中心是省委組織部的所屬預算單位,負責全省組織系統干部管理信息化的建設工作;承擔組織部門干部信息、干部統計、干部檔案管理的分析利用工作;負責部機關網絡系統建設設備的配備和管理。
二、2020年重點工作完成情況
(工作內容涉密,不提供工作完成情況)
三、機構設置情況
黨員信息管理中心屬省委組織部二級預算單位,無內設機構。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計256.99萬元。與2019年相比,收、支總計減少47.85萬元,下降15.7%。主要變動原因是人員減少。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(單位:萬元)
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計256.99萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入256.99元,占100%。
(圖2:收入決算結構)
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計256.99萬元,其中:基本支出256.99萬元,占100%。
(圖3:支出決算結構圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計256.99萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少47.85萬元,下降15.7%。主要變動原因是人員減少。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(單位:萬元)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出256.99萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款減少47.85萬元,下降15.7%,主要變動原因是人員減少。
(圖5:一般公共預算財政撥款支出決(單位:萬元)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出256.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出197.09萬元,占76.70%;社會保障和就業(類)支出17.10萬元,占6.65%;衛生健康支出18.05萬元,占7.02%;住房保障支出24.75萬元,占9.63%。
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(單位:萬元)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為256.99,完成預算86.65%。其中:
1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):支出決算為197.09萬元,完成預算87.82%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為17.10萬元,完成預算92.58%,決算數小于預算數的原因是人員減少。
3.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療及公務員醫療補助(項):支出決算為18.05萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金及購房補貼(項):支出決算為24.75萬元,完成預算69.46%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出256.99萬元,其中:
人員經費211.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費45.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0%,主要原因:2020年黨員信息管理中心不涉及“三公”經費財政撥款支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2019年減少0萬元,下降0%,無變化。主要原因:黨員信息管理中心2019年和2020年均不涉及因公出國(境)。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。全年按規定更新購置公務用車0輛,截至2020年12月底,單位共有公務用車0輛。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0萬元,下降0%,無變化。主要原因:黨員信息管理中心無公務用車。
3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。公務接待費支出決算比2019年減少0萬元,下降0%,無變化。主要原因:黨員信息管理中心2019年和2020年均不涉及公務接待。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年四川省委組織部黨員信息管理中心不涉及政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年四川省委組織部黨員信息管理中心不涉及國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2020年,機關運行經費支出45.4萬元,比2019年增加1.31萬元,增長2.97%。
(二)政府采購支出情況
2020年四川省委組織部黨員信息管理中心不涉及政府采購支出。
(三)國有資產占有使用情況
截止2020年12月31日,四川省委組織部黨員信息管理中心共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理情況
2020年四川省委組織部黨員信息管理中心未編制項目預算,按預算績效管理要求,故不用開展預算績效相關工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務(類)人力資源事務(款)公務員履職能力提升(項):反映用于提升公務員履職能力所發生的各項支出。
11.一般公共服務(類)人力資源事務(款)公務員綜合管理(項):反映用于公務員綜合管理等方面的支出。
12.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
13.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
15.一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項):反映除一般公共服務已列明項目以外的其他一般公共服務支出。
16.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
18.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
19.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
20.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項):反映除社會保障和就業已列明項目以外的其他社會保障和就業支出。
22.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
23.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
24.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
25.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
26.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件(無)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表