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四川省黨員干部現代遠程教育中心2025年單位預算

目 錄

第一部分 四川省黨員干部現代遠程教育中心概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 四川省黨員干部現代遠程教育中心2025年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表

第三部分 四川省黨員干部現代遠程教育中心2025年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 四川省黨員干部現代遠程教育中心概況


一、基本職能及主要工作

(一)黨員教育中心職能簡介。

1.政策職能:黨員教育管理工作條例、黨員教育培訓五年規劃的貫徹落實;黨員教育培訓、基層黨員教育師資、黨員教育培訓基地、黨員電化教育、黨員干部現代遠程教育的指導協調。

2.平臺建設:“四川省智慧黨建”云平臺的建設使用;《四川黨建》系列平臺(網站、微信公眾號、小程序、手機報、電視欄目)的運維。

3.課件建設:省級重點課件的策劃制作;中組部下達的少數民族語言課件譯制;黨員教育課件觀摩交流;黨員教育培訓教材評審交流;全國黨員遠程教育辦公室節目送播。

4.省黨建研究會工作:組織開展黨建課題研究,推動課題研究成果的轉化推廣,參加全國黨建研究會組織的黨的建設問題研討會及學術交流活動。

5.部務會交辦任務。

(二)黨員教育中心2025年重點工作。

1.堅持不懈用黨的創新理論凝心鑄魂,持續推動黨的二十屆三中全會精神學習教育走深走實。運用智慧黨建平臺開展集中宣傳教育,深化“學習新思想,建功新時代”研學活動。開展“黨課開講啦”活動,開展“學習身邊榜樣”活動。

2.貫徹落實全國黨員教育培訓工作五年規劃,進一步健全黨員教育培訓工作體系。制定全省新一輪五年規劃文件,深化實施黨員全覆蓋年訓計劃,分領域抓好黨員示范培訓,運用視頻集中培訓方式。

3.規范化落實主題黨日學習制度,不斷加強和改進黨員經常性教育基本性教育。建立黨員學習“每月送”制度,健全日常學習制度,建立主題黨日聯系指導制度。

4.突出分級分類抓好重點群體,持續深化黨員教育品牌載體建設。開展“我們的村支書”展播活動。開展“青年黨員說”研學活動。開展流動黨員教育培訓“五個一”活動。探索新興領域“黨員教育+”模式。開展“一片區(行業)一活動”。

5.扎實推進黨員教育系列平臺一體化建設,強化黨員教育工作基礎保障。啟動實施黨員教育雙向智慧系統建設,開展第二十屆全省黨員教育電視片觀摩交流,開展新一輪黨員教育師資選聘,全域構建黨員教育“紅色矩陣”,開展黨員教育微改革研究。

二、機構設置

本單位是隸屬于中共四川省委組織部的二級預算單位,本單位無下屬預算單位。


第二部分 四川省黨員干部現代遠程教育中心2025年單位預算表


一、單位收支總表(公開表1)

二、單位收入總表(公開表1-1)

三、單位支出總表(公開表1-2)

四、財政撥款收支預算總表(公開表2)

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)

六、一般公共預算支出預算表(公開表3)

七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)

八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)

十、政府性基金支出預算表(公開表4)

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)

十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)

十三、單位預算項目支出績效目標表(公開表6)

         四川省黨員干部現代遠程教育中心2025年單位預算表.xlsx



第三部分 四川省黨員干部現代遠程教育中心2025年單位預算情況說明


一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,黨員教育中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。黨員教育中心2025年收支預算總數1133.88萬元,比2024年收支預算總數減少293.01萬元。主要原因是項目經費減少。

(一)收入預算情況

黨員教育中心2025年收入預算1133.88萬元,其中:上年結轉8.23萬元,占0.73%;一般公共預算撥款收入1125.65萬元,占99.27%。

(二)支出預算情況

黨員教育中心2025年支出預算1133.88萬元,其中:基本支出233.35萬元,占20.58%;項目支出900.53萬元,占79.42%。

二、財政撥款收支預算情況說明

黨員教育中心2025年財政撥款收支預算總數1133.88萬元,比2024年財政撥款收支預算總數減少293.01萬元,主要原因是公用經費和部分項目適度壓減。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1125.65萬元,上年結轉一般公共預算收入8.23萬元;支出包括:一般公共服務支出1095.3萬元、社會保障和就業支出14.93萬元、衛生健康支出11.01萬元、住房保障支出12.64萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

黨員教育中心2025年一般公共預算當年撥款1125.65萬元,比2024年預算數減少293.01萬元,主要原因是公用經費和部分項目適度壓減。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1087.07萬元,占96.57%;社會保障和就業支出14.93萬元,占1.33%;衛生健康支出11.01萬元,占0.98%;住房保障支出12.64萬元,占1.12%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)2025年預算數為194.77萬元,主要用于:保障中心正常運轉,完成日常工作任務,保障工資津補貼發放等。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數為892.3萬元,主要用于:為完成黨員經常性教育、黨員教育系列平臺打造、黨員普遍培訓任務等黨員教育工作目標而安排的年度項目支出,包括黨員教育中心專項工作經費、全省黨員教育融媒體中心工作經費、譯制民族語言課件等課件制作費、智慧黨建云平臺運營費等專項支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算數為14.93萬元,主要用于:在職人員基本養老保險支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2025年預算數為9.9萬元,主要用于:在職人員職工基本醫療保險繳費支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2025年預算數為1.11萬元,主要用于:在職和退休人員公務員醫療補助繳費支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數為12.64萬元,主要用于:在職人員住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

黨員教育中心2025年一般公共預算基本支出233.35萬元,其中:

人員經費159.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經費74.28萬元,主要包括:辦公費、水費、物業管理費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

黨員教育中心2025年“三公”經費財政撥款預算數8.00萬元,其中:公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費8.00萬元,因公出國(境)經費0萬元。

(一)黨員教育中心2025年沒有使用財政撥款安排公務接待經費預算。

(二)公務用車購置及運行維護費一致。

單位現有公務用車2輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車2輛,大型客、貨車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費8.00萬元,用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障中心工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

黨員教育中心2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

黨員教育中心2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2025年,黨員教育中心的機關運行經費財政撥款預算為65.15萬元,比2024年預算減少28.17萬元,降低30.19%。主要原因是中心運行經費有所減少。

(二)政府采購情況

2025年,黨員教育中心安排政府采購預算176.73萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算176.73萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2024年底,黨員教育中心所屬各預算單位共有車輛2輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車2輛,大型客、貨車0輛。

2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2025年黨員教育中心開展績效目標管理的項目20個,涉及預算1133.88萬元。其中:人員類項目4個,涉及預算159.07萬元;運轉類項目16個,涉及預算974.81萬元。


第四部分 名詞解釋


1.一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房公積金。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

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