目 錄
第一部分 中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心2025年單位預(yù)算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心2025年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心概況
一、基本職能及主要工作
(一)考評(píng)中心職能簡(jiǎn)介。
為高層次人才來川和在川創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供相關(guān)政策咨詢、平臺(tái)、項(xiàng)目申報(bào)服務(wù),協(xié)助開展招才引智、省校(院所、企業(yè))合作以及人才項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審和發(fā)布工作。承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)相關(guān)指導(dǎo)服務(wù)工作。
(二)考評(píng)中心2025年重點(diǎn)工作。
堅(jiān)持深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大和省委十二屆六次全會(huì)精神,聚焦高端人才和鄉(xiāng)村人才“兩大群體”,在人才“引育留用”四個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)發(fā)力,推動(dòng)“人才之家”內(nèi)涵式建設(shè)走深走實(shí),全力助推各項(xiàng)工作蓄勢(shì)突破。突出“改革創(chuàng)新”主題,以“兩項(xiàng)試點(diǎn)、三項(xiàng)幫扶”為牽引,不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村人才振興根基。以“四個(gè)平臺(tái)、三個(gè)推動(dòng)”為抓手,持續(xù)提升高端人才服務(wù)質(zhì)效。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位是隸屬于中共四川省委組織部的二級(jí)預(yù)算單位,本單位無下屬預(yù)算單位。
第二部分 中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心2025年單位預(yù)算表
一、單位收支總表(公開表1)
二、單位收入總表(公開表1-1)
三、單位支出總表(公開表1-2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
十、政府性基金支出預(yù)算表(公開表4)
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表4-1)
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(公開表6)
2025年單位預(yù)算公開報(bào)表(考評(píng)中心).xlsx
第三部分 中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,考評(píng)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。考評(píng)中心2025年收支預(yù)算總數(shù)655.50萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少144.39萬元,主要原因是因人員減少適度壓減人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算情況
考評(píng)中心2025年收入預(yù)算655.50萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入655.50萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
考評(píng)中心2025年支出預(yù)算655.50萬元,其中:基本支出292.02萬元,占44.55%;項(xiàng)目支出363.48萬元,占55.45%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
考評(píng)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)655.50萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少144.39萬元,主要原因是因人員減少適度壓減人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入655.50萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出605.81萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.16萬元、衛(wèi)生健康支出14.24萬元、住房保障支出16.29萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
考評(píng)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款655.50萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少144.39萬元,主要原因是因人員減少適度壓減人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出605.81萬元,占92.42%;社會(huì)保障和就業(yè)支出19.16萬元,占2.92%;衛(wèi)生健康支出14.24萬元,占2.17%;住房保障支出16.29萬元,占2.49%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為242.33萬元,主要用于:保障中心正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),保障職工工資津補(bǔ)貼發(fā)放等。
2.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為363.48萬元,主要用于:為完成人才工作目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,包括人才引進(jìn)和培養(yǎng)工作經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等專項(xiàng)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為
19.16萬元,主要用于:在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為12.76萬元,主要用于:繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.48萬元,,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為16.29萬元,主要用于:在職人員住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
考評(píng)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出292.02萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)194.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)97.56萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
考評(píng)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元。
(一)公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
2025年未安排公務(wù)接待費(fèi)。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,用于1輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障人才工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
考評(píng)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
考評(píng)中心2025年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年,考評(píng)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為86.26萬元,比2024年預(yù)算減少31.68萬元,減少26.86%。主要原因是為了貫徹黨政機(jī)關(guān)過緊日子基本方針。
(二)政府采購(gòu)情況
2025年,考評(píng)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算5.30萬元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.30萬元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.00萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,考評(píng)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
2025年考評(píng)中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目16個(gè),涉及預(yù)算655.50萬元。其中:人員類項(xiàng)目4個(gè),涉及預(yù)算194.46萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目12個(gè),涉及預(yù)算461.04萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
3.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房公積金。
8.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。