目 錄
公開時(shí)間:2025年9月12日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
為高層次人才來川和在川創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供相關(guān)政策咨詢、平臺(tái)、項(xiàng)目申報(bào)服務(wù),協(xié)助開展招才引智、省校(院所、企業(yè))合作以及人才項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審和發(fā)布工作。承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)相關(guān)指導(dǎo)服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為中共四川省委組織部所屬二級(jí)預(yù)算單位,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為637.21萬元。與2023年度相比,收、支總計(jì)各減少12.17萬元,減少1.87%。主要變動(dòng)原因是人員減少。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖(單位:萬元)
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計(jì)637.21萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入637.21萬元,占100%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計(jì)637.21萬元,其中:基本支出343.01萬元,占53.83%;項(xiàng)目支出294.2萬元,占46.17%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為637.21萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.17萬元,減少1.87%。主要變動(dòng)原因是人員減少。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖(單位:萬元)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出637.21萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少12.17萬元,減少1.87%。主要變動(dòng)原因是人員減少。
圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況圖(單位:萬元)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出637.21萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出573.99萬元,占90.08%;社會(huì)保障和就業(yè)支出23.44萬元,占3.68%;衛(wèi)生健康支出19.51萬元,占3.06%;住房保障支出20.28萬元,占3.18%。
圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為637.21萬元,完成預(yù)算81.87%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為279.79萬元,完成預(yù)算78.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格控制一般性支出。
2.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為294.2萬元,完成預(yù)算85.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況有所調(diào)整。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為23.44萬元,完成預(yù)算79.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員減少適度壓減人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為16.93萬元,完成預(yù)算84.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中心人員減少。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.58萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為20.28萬元,完成預(yù)算79.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出343.01萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)260.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
公用經(jīng)費(fèi)82.56萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.09萬元,完成預(yù)算27.25%,較上年度減少0.2萬元,下降15.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,持續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.09萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2023年一致,均未安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.09萬元,完成預(yù)算27.25%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2023年度減少0.2萬元,下降15.5%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,持續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2024年12月31日,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.09萬元。主要用于人才相關(guān)工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2023年一致。主要原因是近年來均未安排公務(wù)接待費(fèi)。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度,領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.56萬元,較2023年度增加4.21萬元,增長5.37%。主要原因是增加相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況
2024年度,領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心政府采購支出總額2.65萬元,其中:政府采購貨物支出2.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.55萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及辦公設(shè)備采購。授予中小企業(yè)合同金額2.55萬元,占政府采購支出總額的96.23%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.41萬元,占政府采購支出總額的90.94%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)中心共有車輛1輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,主要是用于人才相關(guān)工作公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2024年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)人才引進(jìn)和培養(yǎng)工作經(jīng)費(fèi)等12個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取12個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,組織對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng),績效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
3.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
4.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)、黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附表:2024年度省級(jí)部門(單位)決算考評(píng)中心附表.pdf