日韩免费一区二区三区,亚洲国产精品综合,夜夜亚洲天天久久,欧美动物xxx

網站訪問人數: 158746406

2024年度中共四川省委組織部(本級)單位決算

www.shaojike.com (2025-09-12) 來源:中共四川省委組織部

目 錄

公開時間:2025年9月12日

第一部分 單位概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表


第一部分 單位概況

一、單位職責

中共四川省委組織部(本級)是省委組織部所屬預算單位,是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。

二、機構設置

中共四川省委組織部(本級)由24個內設機構組成,分別是:辦公室、研究室(政策法規處)、組織一處(省委黨建辦秘書處)、組織二處、組織三處、民族地區工作處、干部一處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、干部六處、干部隊伍建設規劃辦公室、干部考核處、公務員一處、公務員二處、公務員三處、人才工作處〔省校(院、企)合作辦公室〕、干部教育培訓處、干部監督處(舉報中心)、干部個人事項查核處、干部檔案信息處、離退休人員工作處、機關黨委(人事處)。


第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入、支出總計均為32437.65萬元。與2023年度相比,收入、支出總計各增加8165.06萬元,增長33.64%。主要變動原因是轉撥資金有所增加。

圖片1.png

(圖1:收入、支出決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

二、收入決算情況說明

2024年度本年收入合計32437.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入32437.65萬元,占100%。

圖片2.png

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計32437.65萬元,其中:基本支出7950.82萬元,占24.51%;項目支出24486.83萬元,占75.49%。

圖片3.png

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入、支出總計均為32437.65萬元。與2023年度相比,財政撥款收入總計、支出總計各增加8165.06萬元,增長33.64%。主要變動原因是轉撥資金有所增加。

圖片4.png

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出32437.65萬元,占本年支出合計的100%。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加8165.06萬元,增長33.64%。主要變動原因是轉撥資金有所增加。

圖片5.png

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出32437.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出30388.75萬元,占93.68%;教育支出15.75萬元,占0.05%;社會保障和就業支出1172.65萬元,占3.62%;衛生健康支出406.56萬元,占1.25%;住房保障支出453.94萬元,占1.40%。

圖片6.png

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出決算數為32437.65萬元,完成預算91.46%。其中:

1.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):支出決算為5901.92萬元,完成預算86.23%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少,支出相應減少。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為11464.10萬元,完成預算85.65%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目根據實際工作情況有所調整。

3.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):支出決算為13022.73萬元,完成預算99.02%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目根據合同約定待驗收后支付。

4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):支出決算為15.75萬元,完成預算32.14%,決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求,對培訓經費進一步壓減。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為415.37萬元,完成預算99.82%,決算數與預算數基本持平。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為536.72萬元,完成預算99.57%,決算數與預算數基本持平。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為171.74萬元,完成預算99.99%,決算數與預算數基本持平。

8.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為48.82萬元,完成預算100%。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為355.59萬元,完成預算100%。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為50.97萬元,完成預算100%。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為453.94萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出7950.82萬元,其中:

人員經費6125.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1825.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算為85.94萬元,完成預算75.23%,較上年度減少8.43萬元,下降8.93%。決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求,持續壓減“三公”經費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算15.94萬元,占18.55%;公務用車購置及運行維護費支出決算66.31萬元,占77.17%;公務接待費支出決算3.68萬元,占4.28%。具體情況如下:

圖片7.png

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經費支出15.94萬元,完成預算98.21%。全年安排因公出國(境)團組3次,出國(境)3人。因公出國(境)支出決算比2023年減少6.50萬元,下降28.97%。主要原因是落實過緊日子要求,壓減因公出國(境)經費。

開支內容包括:一是2024年7月,1人隨團赴澳門、香港開展學習交流和川港澳青年聯絡工作。二是2024年10月,1人隨團赴法國、意大利學習交流。三是2024年11月,1人隨團赴丹麥參加“創新智慧和綠色低碳交通體系建設與管理培訓”。

2.公務用車購置及運行維護費支出66.31萬元,完成預算82.89%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2023年度增加0.64萬元,增長0.98%。主要原因是公車維護、加油較上年略有增加。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2024年12月31日,單位共有公務用車15輛,其中:轎車8輛、越野車5輛、載客汽車2輛。

公務用車運行維護費支出66.31萬元。主要用于組織、干部、人才、公務員工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出3.68萬元,完成預算20.44%。公務接待費支出決算比2023年度減少2.57萬元,下降41.14%。主要原因是落實過緊日子要求,持續壓減公務接待開支。其中:

國內公務接待支出3.68萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待44批次,351人次(不包括陪同人員),共計支出3.68萬元,具體內容包括:接待專項工作組來川考察調研,部分高校來川交流調研等。

外事接待支出0.00萬元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2024年度,中共四川省委組織部(本級)機關運行經費支出1825.67萬元,比2023年度增加220.49萬元,增長13.74%。主要原因是支出結構調整。

(二)政府采購支出情況

2024年度,中共四川省委組織部(本級)政府采購支出總額586.02萬元,其中:政府采購貨物支出21.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出564.18萬元。主要用于車輛加油、維修和保險、舉辦會議等。授予中小企業合同金額386.54萬元,占政府采購支出總額65.96%,其中:授予小微企業合同金額382.97萬元,占政府采購支出總額的65.35%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日,中共四川省委組織部(本級)共有車輛15輛,其中:主要負責人用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、其他用車5輛,其他用車主要是用于基層調研等公務活動。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)2臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據預算績效管理要求,本單位在2024年度預算編制階段,組織對2個項目開展了預算事前績效評估,對35個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取35個項目開展績效監控,績效自評表(不含涉密和敏感項目)詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

7.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映其他用于中國共產黨事務的支出。

8.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

13.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除社會保障和就業已列明項目以外的其他社會保障和就業支出。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.醫療健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

18.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

20.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

21.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第四部分 附件

附件:組織部本級預算項目支出績效自評表(2024年度).xlsx


第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

附表:中國共產黨四川省委員會組織部(本級)決算公開報表.xls


主站蜘蛛池模板: 泽库县| 柳江县| 涿州市| 汉源县| 周口市| 徐闻县| 金昌市| 禄劝| 灌阳县| 梅河口市| 东明县| 南安市| 融水| 无棣县| 靖宇县| 垫江县| 闵行区| 泰安市| 和林格尔县| 射阳县| 宁远县| 惠东县| 固始县| 凤台县| 青浦区| 堆龙德庆县| 泰来县| 积石山| 四平市| 潞城市| 仁化县| 金塔县| 赤水市| 安平县| 崇左市| 柞水县| 法库县| 屏山县| 横山县| 河北区| 汶川县|