目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會組織部概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會組織部2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會組織部2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會組織部概況
一、基本職能及主要工作
(一)中共四川省委組織部職能簡介。中共四川省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作的職能部門。
(二)中共四川省委組織部2025年重點工作。2025年,中共四川省委組織部將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想、關(guān)于黨的自我革命的重要思想和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神,堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”,全面落實黨中央和省委決策部署,自覺服務(wù)改革發(fā)展大局,把堅持用改革精神和嚴的標(biāo)準(zhǔn)管黨治黨落實到組織工作全過程各方面,聚焦聚力舉旗幟、選賢能、強根基、聚英才,為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化四川新篇章提供堅強組織保證。一是抓住學(xué)習(xí)教育契機推動黨的創(chuàng)新理論武裝走深走實;二是著力鍛造堪當(dāng)現(xiàn)代化建設(shè)重任的高素質(zhì)執(zhí)政骨干;三是堅持把從嚴管理監(jiān)督和鼓勵擔(dān)當(dāng)作為統(tǒng)一起來;四是加強和改進公務(wù)員工作;五是持續(xù)提升黨的組織體系建設(shè)整體效能;六是健全落實黨員教育管理、作用發(fā)揮機制;七是加快建設(shè)新時代創(chuàng)新人才集聚高地;八是以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴要求深化組織部門自身建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共四川省委組織部下屬二級預(yù)算單位4個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位1個。主要包括:
第二部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會組織部2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表(公開表1)
二、部門收入總表(公開表1-1)
三、部門支出總表(公開表1-2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開表2-1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2)
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表3-3)
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表(公開表4)
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表4-1)
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(公開表6)
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表7)
第三部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會組織部2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,中共四川省委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共四川省委組織部2025年收支預(yù)算總數(shù)19,983.72萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少4,583.25萬元,主要原因是堅決落實過緊日子要求,按照要求比例壓減部門預(yù)算資金,同時,加強預(yù)算資金統(tǒng)籌。
(一)收入預(yù)算情況
中共四川省委組織部2025年收入預(yù)算19,983.72萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)31.34萬元,占0.16%;一般公共預(yù)算撥款收入19,952.58萬元,占99.84%。
(二)支出預(yù)算情況
中共四川省委組織部2025年支出預(yù)算19,983.72萬元,其中:基本支出7,912.26萬元,占39.59%;項目支出12,071.46萬元,占60.41%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
中共四川省委組織部2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)19,983.72萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少4,583.25萬元,主要原因是堅決落實過緊日子要求,按照要求比例壓減部門預(yù)算資金,同時,加強預(yù)算資金統(tǒng)籌。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入19,952.58萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入31.14萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出18,583.78萬元、社會保障和就業(yè)支出569.35萬元、衛(wèi)生健康支出393.75萬元、住房保障支出436.84萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中共四川省委組織部2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19,952.58萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少4,189.69萬元,主要原因是堅決落實過緊日子要求,按照要求比例壓減部門預(yù)算資金,同時,加強預(yù)算資金統(tǒng)籌。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出18,552.64萬元,占92.99%;社會保障和就業(yè)支出569.35萬元,占2.85%;衛(wèi)生健康支出393.75萬元,占1.97%;住房保障支出436.84萬元,占2.19%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為6,295.02萬元,主要用于:保障部門正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),保障職工工資津補貼發(fā)放等。
2.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為11,893.05萬元,主要用于:保障全省組織、干部、公務(wù)員、人才及部門自身建設(shè)等工作順利開展。
3.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為217.30萬元,主要用于:保障下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),保障職工工資津補貼發(fā)放等。
4.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為143.27萬元,主要用于:支出內(nèi)容涉密,不予公開。
5.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,主要用于:離退休老同志的相關(guān)工作經(jīng)費。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2025年預(yù)算數(shù)為48.04萬元,主要用于:離退休人員相關(guān)經(jīng)費支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為517.31萬元,主要用于:在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,主要用于:事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為337.49萬元,主要用于:機關(guān)行政人員職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為4.50萬元,主要用于:事業(yè)單位人員職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為51.76萬元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為436.84萬元,主要用于:在職人員住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共四川省委組織部2025年一般公共預(yù)算基本支出7,912.26萬元,其中:
人員經(jīng)費5,495.33萬元,主要包括:主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費2,416.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
中共四川省委組織部2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)82.00萬元,其中:公務(wù)接待費10.00萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費72.00萬元,因公出國(境)經(jīng)費0.00萬元。
(一)公務(wù)接待費較2024年預(yù)算下降44.44%。主要原因是嚴格落實過緊日子要求,持續(xù)壓減公務(wù)接待經(jīng)費。
2025年公務(wù)接待費計劃用于日常公務(wù)接待工作。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費較2024年預(yù)算下降21.74%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整,部分車輛調(diào)撥至其他部門。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車18輛,其中:轎車10輛,旅行車(含商務(wù)車)1輛,越野車6輛,大型客、貨車1輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0.00萬元,擬購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運行維護費72.00萬元,用于18輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險等方面支出,主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作等工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
中共四川省委組織部2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
中共四川省委組織部2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年,中共四川省委組織部下屬中國共產(chǎn)黨四川省委員會組織部機關(guān)1家行政單位以及中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測評中心、四川省黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1,955.26萬元,同口徑比2024年預(yù)算減少476.21萬元,下降19.58%。主要原因是落實習(xí)慣過緊日子要求,壓縮相關(guān)運行經(jīng)費。
(二)政府采購情況
2025年,中共四川省委組織部安排政府采購預(yù)算1,215.27萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算21.30萬元;政府采購工程預(yù)算108.45萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算1,085.52萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,中共四川省委組織部所屬各預(yù)算單位共有車輛18輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、定向保障用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年中共四川省委組織部開展績效目標(biāo)管理的項目81個,涉及預(yù)算19,983.72萬元。其中:人員類項目18個,涉及預(yù)算5,495.33萬元;運轉(zhuǎn)類項目55個,涉及預(yù)算9,682.62萬元;特定目標(biāo)類項目5個,涉及預(yù)算4,029.97萬元。因部分項目內(nèi)容涉密(敏感),不予公開。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
7.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項):反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。