目 錄
第一部分 中國共產黨四川省委員會組織部機關概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部機關2025年單位預算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金支出預算表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出預算表
十三、單位預算項目支出績效目標表
第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部機關2025年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨四川省委員會組織部機關概況
一、基本職能及主要工作
(一)中共四川省委組織部機關職能簡介。中共四川省委組織部機關是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能單位。
(二)中共四川省委組織部機關2025年重點工作。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記關于黨的建設的重要思想、關于黨的自我革命的重要思想和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”,全面落實黨中央和省委決策部署,自覺服務改革發展大局,把堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨落實到組織工作全過程各方面,聚焦聚力舉旗幟、選賢能、強根基、聚英才,為奮力譜寫中國式現代化四川新篇章提供堅強組織保證。一是抓住學習教育契機推動黨的創新理論武裝走深走實;二是著力鍛造堪當現代化建設重任的高素質執政骨干;三是堅持把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為統一起來;四是加強和改進公務員工作;五是持續提升黨的組織體系建設整體效能;六是健全落實黨員教育管理、作用發揮機制;七是加快建設新時代創新人才集聚高地;八是以更高標準、更嚴要求深化組織部門自身建設。
二、機構設置
本單位是隸屬于中共四川省委員會組織部的二級預算單位,本單位無下屬預算單位。
第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部機關2025年單位預算表
一、單位收支總表(公開表1)
二、單位收入總表(公開表1-1)
三、單位支出總表(公開表1-2)
四、財政撥款收支預算總表(公開表2)
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)
六、一般公共預算支出預算表(公開表3)
七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)
十、政府性基金支出預算表(公開表4)
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)
十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)
十三、單位預算項目支出績效目標表(公開表6)
第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部機關2025年單位預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,中共四川省委組織部機關所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共四川省委組織部機關2025年收支預算總數17,955.04萬元,比2024年收支預算總數減少3,946.11萬元,主要原因是堅決落實過緊日子要求,按照要求比例壓減單位預算資金,加強預算資金統籌。
(一)收入預算情況
中共四川省委組織部機關2025年收入預算17,955.04萬元,其中:上年結轉22.91萬元,占0.13%;一般公共預算撥款收入17,932.13萬元,占99.87%。
(二)支出預算情況
中共四川省委組織部機關2025年支出預算17,955.04萬元,其中:基本支出7,147.59萬元,占39.81%;項目支出10,807.45萬元,占60.19%。
二、財政撥款收支預算情況說明
中共四川省委組織部機關2025年財政撥款收支預算總數17,955.04萬元,比2024年財政撥款收支預算總數減少3,946.11萬元,主要原因是堅決落實過緊日子要求,按照要求比例壓減單位預算資金,加強預算資金統籌。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入17,932.13萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入22.91萬元;支出包括:一般公共服務支出16,665.37萬元、社會保障和就業支出523.76萬元、衛生健康支出364.00萬元、住房保障支出401.91萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
中共四川省委組織部機關2025年一般公共預算當年撥款17,932.13萬元,比2024年預算數減少3,755.38萬元,主要原因是堅決落實過緊日子要求,按照要求比例壓減單位預算資金,加強預算資金統籌。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出16,642.46萬元,占92.81%;社會保障和就業支出523.76萬元,占2.92%;衛生健康支出364.00萬元,占2.03%;住房保障支出401.91萬元,占2.24%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)2025年預算數為5,857.92萬元,主要用于:保障單位正常運轉,完成日常工作任務,保障職工工資津補貼發放等。
2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數為10,637.27萬元,主要用于:保障全省組織、干部、公務員、人才及部門自身建設等工作順利開展。
3.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2025年預算數為143.27萬元,主要用于:支出內容涉密,不予公開。
4.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)2025年預算數為4.00萬元,主要用于:離退休干部的相關工作經費。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2025年預算數為48.04萬元,主要用于:離退休人員相關經費支出。
6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算數為475.72萬元,主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。
7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2025年預算數為314.83萬元,主要用于:機關職工基本醫療保險繳費支出。
8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2025年預算數為49.17萬元,主要用于:公務員醫療補助繳費支出。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數為401.91萬元,主要用于:在職人員住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
中共四川省委組織部機關2025年一般公共預算基本支出7,147.59萬元,其中:
人員經費5,061.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費2,086.10萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
中共四川省委組織部機關2025年“三公”經費財政撥款預算數70.00萬元,其中:公務接待費10.00萬元,公務用車購置及運行維護費60.00萬元,因公出國(境)經費0.00萬元。
(一)公務接待費較2024年預算下降44.44%。主要原因是嚴格落實過緊日子要求,持續壓減公務接待經費。
2025年公務接待費計劃用于日常公務接待工作。
(二)公務用車購置及運行維護費較2024年預算下降25.00%。主要原因是機構調整,部分車輛調撥至其他部門。
單位現有公務用車15輛,其中:轎車9輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車4輛,大型客、貨車1輛。
2025年安排公務用車購置費0.00萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費60.00萬元,用于15輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
中共四川省委組織部機關2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
中共四川省委組織部機關2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2025年,中共四川省委組織部機關的機關運行經費財政撥款預算為1,803.85萬元,比2024年預算減少416.36萬元,下降18.75%。主要原因是落實過緊日子要求,壓縮相關運行經費。
(二)政府采購情況
2025年,中共四川省委組織部機關安排政府采購預算882.99萬元,其中:政府采購貨物預算19.00萬元;政府采購工程預算108.45萬元;政府采購服務預算755.54萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年底,中共四川省委組織部機關共有車輛15輛,其中:轎車9輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車4輛,大型客、貨車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。2025年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2025年中共四川省委組織部機關開展績效目標管理的項目39個,涉及預算17,955.04萬元。其中:人員類項目8個,涉及預算5,061.49萬元;運轉類項目23個,涉及預算8,087.78萬元;特定目標類項目5個,涉及預算4,029.97萬元。因部分項目內容涉密(敏感),不予公開。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算財政撥款收入:指省級財政撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
4.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
5.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
6.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映其他用于中國共產黨事務的支出。
7.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
8.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
10.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。